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2016年霞山区生猪屠宰和肉类市场管理稽查队部门决算情况说明

发布时间 : 2017-09-15 16:15来源 : 本网

 

 

 

 

 

 

2016湛江市霞山区生猪屠宰和肉类市场稽查队部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

第一部分   湛江市霞山区生猪屠宰和肉类市场稽查队概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 湛江市霞山区生猪屠宰和肉类市场稽查队2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   湛江市霞山区生猪屠宰和肉类市场稽查队2016年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  湛江市霞山区生猪屠宰和肉类市场稽查队概况

(一)部门主要职责

湛江市霞山区生猪屠宰和肉类市场稽查队是主管生猪屠宰和肉类市场管理稽查工作的职能部门。主要职责:负责生猪屠宰和肉类市场管理,查处私宰生猪行为,对饭店、肉类加工单位,团体消费单位的肉质渠道实行监督检验。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我部门(湛江市霞山区生猪屠宰和肉类市场稽查队)2016年部门决算编报范围的单位共1个,单位没有下属单位。

部分   湛江市霞山区生猪屠宰和肉类市场稽查队2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

湛江市霞山区生猪屠宰和肉类市场稽查队2016年度总收入54.90万元,其中本年收入31.50万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因:一是本单位是正股级自收自支事业单位,没有财政拨款收入

2.上级补助收入31.50万元,比上年决算数减少0.5万元,下降1.56 %。主要原因:一是上年有结余,所以上级补助少。

3.事业收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因:本单位2016年没有事业收入。

4.经营收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因:本单位2016年没有事业收入。

5.其他收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%。主要原因:本单位2016年没有事业收入。

(二)年度支出总体情况

湛江市霞山区生猪屠宰和肉类市场稽查队2016年度总支出32.51万元,其中本年支出32.51万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出2.92万元,主要用于人员养老保险缴费、人员奖金、公车维护经费,比上年决算数减少4.63万元,下降61.32%,主要原因是部分支出在“其他支出”项目支出。

2.教育(类)支出0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位没有这项支出。

3.其他支出29.59万元,主要用于人员基本工资发放,比上年决算数增加10.47万元,增长54.75%,主要原因是今年执法经费和人员经费增多。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2016年度财政拨款收入说明

湛江市霞山区生猪屠宰和肉类市场稽查队2016年度财政拨款收入合计0万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要原因是本单位收入来源于上级补助,无此项收入;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要原因是本单位收入来源于上级补助,无此项收入。

(二)2016年度财政拨款支出说明

湛江市霞山区生猪屠宰和肉类市场稽查队2016年度财政拨款支出合计0万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要原因是本单位收入来源于上级补助,无此项收入;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要原因是本单位收入来源于上级补助,无此项支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市霞山区生猪屠宰和肉类市场稽查队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0万元的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,所以无增减。

与上年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0万元,下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是没有开展该项工作;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是没有开展该项工作;公务接待费支出减少(增加)的主要原因是没有开展该项工作。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加0会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0万元,2016单位公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0万元。2016年,单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门事业运行经费支出32.51万元,比上年增加5.84万元,增长21.89%。主要原因是:今年执法经费和人员经费增多

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是一般巡查单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作总体情况。

无发生。

2.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无发生。

部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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