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组织部2016年决算公开说明

发布时间 : 2017-09-15 17:28来源 : 本网

 
 
 
 
 
2016年中共湛江市霞山区委组织部
部门决算公开
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
第一部分   中共湛江市霞山区委组织部概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分   中共湛江市霞山区委组织部2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  中共湛江市霞山区委组织部2016年部门决算情况说明
 
第四部分  名词解释
 
 
 
第一部分区委组织部概况
(一)部门主要职责
区委组织部是主管全区组织工作的职能部门。主要职责:
1.贯彻执行党中央、省委、市委和区委有关组织工作的路线、方针、政策;拟订我区党员、干部管理规划,并组织实施。
2.研究和指导全区党组织建设,探索指导各行各业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式,并牵头协调指导镇(街)和村级基层组织配套建设;研究和提出党内生活制度建设的意见;负责党代表联络工作;抓好党员教育包括电化教育工作,主管党员的管理和发展工作。
3.考察街道和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子,提出调整、配备的意见和建议;办理区管干部的任免、待遇、退(离)休审批手续和市管干部的工资报批手续;指导领导班子的思想作风建设;承办相关干部的调配、交流、安置事宜。
4.制定干部队伍建设的政策、规划;综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部工作,抓好人才工程建设。
5.指导我区党的组织制度和干部人事制度的改革;制订或参与制订我区组织、干部、人事工作的重要政策、制度。
6.检查督促组织和干部工作,向区委反映重要情况、提出建议;监督股以上干部和干部选拔任用。
7.制定干部教育工作计划,组织干部进行培训。
8.检查、指导、协调知识分子工作;检查知识分子政策的落实情况;选拔管理区管的拔尖人才。
9.贯彻落实老干部政策,督促、检查、协调各单位做好老干部工作。
10.管理老干部工作。
11.党史研究工作。
12.承办区委和市委组织部交办的其他事项。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入湛江市霞山区委组织部2016年部门决算编报范围的单位共1个,部门没有下属下单位。
区委组织部是区党委工作部门,正科级,具有独立机关法人资格,内设机构:办公室、组织组、干部组、干部监督组、知识分子工作组、调查研究组、干部信息组、党代表工作联络组、“两新”组织党工委办公室;直属单位有:党史研究室(副科级,参公),党员现代远程教育管理中心(正股级)。
部分 区委组织部2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
区委组织年度总收入1187.47万元,其中本年收入1187.47万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入1162.47万元,比上年决算数减少10.04万元,下降0.86 %。主要原因:一是社会保障和就业支出减少,二是医疗保障减少,三是农林水支出减少。
2.上级补助收入0万元,比上年决算数无增减。
3.事业收入0万元,比上年决算数无增减。
4.经营收入0万元,比上年决算数无增减。
5.其他收入25万元,比上年决算数增加25万元,增长250%。主要原因其他单位转入工作经费增加。
(二)年度支出总体情况
区委组织部2016年度总支出1397.34万元,其中本年支出1397.34万元。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出657.34万元,主要用于组织事务、其他一般公共服务支出,比上年决算数增加824.09万元,增长143.76%,主要原因是组织事务经费、其他一般公共服务支出增加。
2.科学技术支出72.44万元,主要支出项目有其他科学技术支出,比上年决算数增加9.75万元,增长15.55%,主要原因是增加人才工作支出。
3.社会保障和就业支出221.85万元,主要支出项目有归口管理的行政单位离退休,比上年决算数增加116.96万元,增长111.51%,主要原因是归口管理的行政单位离退休增加。
4.医疗卫生和计划生育支出5.92万元,主要支出项目有医疗保障,比上年决算数减少1.04万元,减少14.94%,主要原因是医疗保障经费减少。
5.农林水支出439.79万元,主要支出项目有扶贫,比上年决算数增加337.66万元,增长330.20%,主要原因是扶贫经费增加。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
区委组织部2016年度财政拨款收入合计1162.47万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1162.47万元,比年初预算数减少7.43万元,下降0.64%;主要原因是经费调整;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数无增减。
(二)2016年度财政拨款支出说明
区委组织部2016年度财政拨款支出合计1371.69万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1371.69万元,比年初预算数增加201.79万元,增长17.25%;主要原因是增加教育支出和城乡社区支出等;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数无增减。
分功能科目看,1201一般公共服务(类)支出657.34万元主要用于在职人员经费、日常公用经费、财务核算软件维护等20199其他一般公共服务支出267.30万元主要用于在职人员经费、日常公用经费20132组织事务390万元主要用于组织事务;(2206科学技术支出72.44万元;20699其他科学技术支出72.44万元主要用于科学技术支出;(3208社会保障和就业支出221.85万元;20805行政事业单位离退休107.85万元主要用于退休人员支出20802民政管理事务114万元主要用于民政管理事务。(4210医疗卫生与计划生育支出5.92万元;21005医疗保障5.92万元主要用于在职人员和退休人员医保缴费支出。(5213农林水支出439.79万元;21305扶贫439.79万元主要用于扶贫支出。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
区委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.15万元,完成预算3万元的5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.02万元,完成预算0万元的100%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算3万元的4.33%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.87万元,下降96.27%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.87万元,下降99.49%;公务接待费支出决算减少0.0001万元,下降0.07%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因公务用车实际上已经移交给海头街道使用;公务接待费支出减少的主要原因是减少公务接待支出
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.02万元,占13.33%;公务接待费支出0.13万元,占86.67%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.02万元。2016年部机关及下属0个单位,公务用车保有量为1辆,车改后实际上已经移交给区机关事务局。
3.公务接待费支出0.13万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出10.86万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少50.48万元,下降82.30%。主要原因是主要原因是购买货物和服务的各项资金减少。
(二)政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,车改后实际上已经移交给区机关事务局;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。
无发生
2.部门决算中项目绩效自评结果。
无发生
3.重点项目绩效评价报告。
无发生
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告
无发生
 
部分名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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