霞山区财务管理中心2015年决算分析
发布时间 : 2016-09-03 00:00来源 : 本网
在区委、区政府的正确领导下,在区人大及政协的监督和支持下,在财政部门的大力支持和指导下,我单位坚持以执行预算为中心,加强预算管理,以节约费用为重点,抓好本单位财务管理工作。现以2015年部门决算报表数据为依据,对本单位的财务情况分析如下:
一、 单位基本情况
1、部门机构设置、职能及主要工作和职责定位
霞山区财务管理中心机构配备设置:综合股、行政股、事业股、出纳股及霞山区教育财务管理所和霞山区农村财务管理所。
主要工作职责定位:贯彻执行《会计法》、《预算法》等法律、法规和国家财政、财务制度,按照会计电算化的核算要求,对各单位统一进行会计账务处理,真实、完整、及时地反映各单位的财务活动状况。监督核算单位执行国家财经法律、法规,规范核算单位财务收支行为,维护财经纪律。
2、人员情况及增减变动原因
区人事编制部门核定霞山区财务管理中心核定人员编制33人,现在正式在编人员27人,退休干部9人,合同工14人,借用人员1人。
今年在职人员比去年减少1人,是调出1人。
二、部门预算执行情况分析
1.收入支出结构分析
2015年全年总收入380.4万元,财政拨款358.6万元,占总收入94.27%;上级补助收入21.8万元,占总收入的5.73%。从图中可看出,我单位的收入主要是财政拨款,没有其他收入来源,人员和公用经费主要靠财政拨款。
2.收入支出与预算对比分析
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 2015年 预算金额 | 2015年 收入金额 | 2015年 支出金额 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 280.34 | 286.32 | 300.78 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.8 | 37.40 | 37.40 |
21005 | 医疗保障 | 24.89 | 24.89 | 21.33 |
20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | |
合 计 | 342.03 | 358.60 | 369.51 |
今年实际收入比预算收入增加16.57万元,主要是工资调整增加。
3.收入支出与上年度对比分析
(1)与上年度各项收入的对比分析(可用柱形图)
从图表中可看出,财政拨款呈下降趋势,2015年财政拨款减少,主要是厉行节约。
(2)与上年度各项支出的对比分析
从图中可看出,2015年总支出比2014年增加2015年增加工资,所以人员支出增加,2014年公用支出有所增加,主要是单位设备陈旧更换了电脑设备一批。
4、年末收支结余情况分析
2015年年末结余66.22万元,其中财政补助结转56.78万元,其他资金结转9.44万元。比年初结余增加是年末借业务费未作支出。
5.资产负债情况分析
资产总额547.3万元,比上年减少1690.5万元。主要是归还银行贷款1665万元。其中固定资产175.24万元,比上年增加11.2,主要是新购电脑、打印机及交换机等设备一批。
负债305.84万元,比上年减少1712.6万元,主要原因是:归还银行贷款1665万元。
净资产241.46万元,比上年增加22.09万元,增加的主要原因是结余增加,借款未冲账。
6、“三公”经费支出分析
公务车运行费0.2万元,与上年持平。其他“三公”经费为0.
三、2015年度取得的主要事业成效
①加强学习,造就了高素质干部队伍;
②加强监督,提高了财政资金使用效率;
③加强凭证与印鉴管理,完善了内部控制制度;
④积极配合区财政局,按时完成了年终部门决算报表填制工作;
⑤积极配合区财政局财政资金改革,全面实施了国库集中核算支付制度;
⑥积极配合区财政局,加强了对村级财务代管工作的指导力度;
⑦改善了工作环境,创建了和谐芬围。
⑧加强国库集中管理。