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区政府采购中心2015年度部门决算公开

发布时间 : 2016-09-05 10:12来源 : 本网

第一部分   霞山区政府采购中心概况
(一)部门主要职责
霞山区政府采购中心为霞山区政府管理的副科级事业单位(参照公务员管理)。主要职责:
1贯彻落实中共、省、市、县有关政府采购政策法规和相关规定,按照《中华人民共和国政府采购法》组织实施采购活动。
2、遵循公开、公平、公正和有效竞争的原则,严格按规定程序进行政府采购活动,杜绝违规、违纪等暗箱操作,防止腐败现象的发生。
3、组织和实施招投标全过程;发布招标公告;审查投标人资格;组织实施招投标工作;公示中标结果。
4、建立健全完整、系统的政府采购档案,同时定期发布或通告有关政府采购信息。
5、遵照年度政府采购目录及政府采购计划,按要求优质、高效完成各项政府采购任务。
另外,中心从2015年6月起还承担区农村集体资产资源交易中心的工作职责:
1、提供农村集体资产资源交易所需的平台。
2、提供集体资产资源交易过程所涉及的各类业务指导。
3、为建立和完善农村集体资产资源台账提供平台。
4、依照区相关办法组织交易活动。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入霞山区政府采购中心2015年部门决算编报范围的单位共1个,包括霞山区政府采购中心本级和下属0个预算单位。本部门没有下属下单位。
 
第二部分   霞山区政府采购中心2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
(一)年度收入总体情况
霞山区政府采购中心2015年度总收入37.76万元,其中本年收入37.76万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入35.85万元,比上年决算数30.88万元增加4.97万元,增长16.09%。主要原因是工资福利支出增加。
2.上级补助收入0万元,比上年决算数0万元无增减,下降(增长)0%
3.事业收入0万元,比上年决算数0万元无增减,下降(增长)0%
4.经营收入0万元,比上年决算数0万元无增减,下降(增长)0%
5.其他收入1.91万元,比上年决算数0万元增加1.91万元,增长100%。主要原因是2015年有其他资金收入。
(二)年度支出总体情况
霞山区政府采购中心2015年度总支出37.25万元,其中本年支出37.25万元。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)支出36.74万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资金性支出,比上年决算数30.37万元增加6.37万元,增长20.97%,主要原因是聘用合同工2人经费(工资)支出增加
2.疗卫生与划生育支出0.51万元,主要支出项目有事业单位医疗支出,比上年决算数0.51万元无增减,下降(增长)0%
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
霞山区政府采购中心2015年度财政拨款收入合计35.85万元。其中:一般公共预算财政拨款收入35.85万元,比年初预算数43.52万元减少7.67万元,下降17.62%;主要原因是2015年财政拨款支出无项目支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数0万元无增减,下降(增长)0%
(二)2015年度财政拨款支出说明
霞山区政府采购中心2015年度财政拨款支出合计35.34万元。其中:一般公共预算财政拨款支出35.34万元,比年初预算数43.52万元减少8.18万元,下降18.80%;主要原因是2015年财政拨款支出无项目支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数0万元无增减,下降(增长)0%
分功能科目看,一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)34.83万元,主要用于工资福利支出;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)0.51万元,主要用于社会保障缴费。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
霞山区政府采购中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元,完成预算2.20万元的5%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算2.2万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.11万元,完成预算2.2万元的5%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算2.2万元的0%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2015年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.34万元,下降75.56%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减,下降(增长)0%;公务用车购置及运行维护费支出决算无增减,下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少0.34万元,下降100%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实党中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.11万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排中心机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.11万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0.11万元,2015年公车改革后中心机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。2015年,中心机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出7.47万元,比上年增加2.24万元,增长42.83%。主要原因是因承担区农村集体资产资源交易中心职责聘用合同工2人,经费(工资)支出相应增加
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车实物0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。
无发生。
2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。
无发生。
3.重点项目绩效评价报告(如有)。
无发生。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
无发生。
 
第三部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

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