湛江市第九小学2015年决算说明
发布时间 : 2016-12-01 15:07来源 : 本网
一、部门职责
我校财务处主要的职责是贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度,负责制定学校财务规章制度并组织实施;负责编制财务年度预算与决算,并负责向学校教职工代表大会报告;负责编制财务年度预算与决算;配合有关部门做好对学校资产的管理,做好国有资产保值增值的工作;负责审核学校各项费用开支范围;负责全校职工工资、津贴、奖金的按时发放。根据国家规定负责做好个人所得税、公积金、各种保险的代扣代缴工作;贯彻档案管理法规,做好会计档案管理工作;完成上级部门及学校交办的其他工作。
二、部门机构设置、职能
湛江市第九小学创办于1938年,是广东省一级学校。学校现有教学班67个,学生人数达3601多人。教职工257人,期中在职人员174人,小学高级教师84人,小学一级教师72人;未聘(小学二级教师)9人,离退休83人。学校占地面积6421平方米,有主教学区和南教学区2个片区,配备了先进的现代化教设备,如多媒体教学平台、电脑室、语音室,课件制作室、演播室以及各学科实验室、阅览室等,校园网更为进一步推动学校信息化教改、科研、加强教学管理打下了坚实的基础。校内篮球场1个、排球场1个,塑胶跑道一个。
三、财务状况分析
1、学校收入结构说明
2015年总收入2123.85万元:其中经费拨款2114.10万元,上级补助收入66938.00元;其它收入30570.04元。
2、学校支出结构说明
2015年总支出2125.75万元:其中工资福利支出1170.41万元,占全年总支出的55.06%;商品和服务支出263.02万元,占全年总支出的12.37%;对个人和家庭补助531.71万元,占全年总支出的25.01%;其他基本性支出160.61万元,占全年总支出的7.56%。
3、与上年的收入、支出及年初预算对比
与上年收入的对比 单位 :元
收入项目 | 2014年 | 2015年 |
经费拨款 | 21523752.58 | 21140962.60 |
基本收入 | ||
教育附加拨款 | 20000.00 | |
其他收入 | 355.36 | 30570.04 |
上级补助收入 | 66938.00 | |
合计 | 21524107.94 | 21,238,470.64 |
与上年支出的对比 单位:元
支出项目 | 2014年 | 2015年 |
工资福利支出 | 9127146.69 | 11,704,057.90 |
商品和服务支出 | 2065544.35 | 2,630,151.66 |
对个人和家庭补助 | 4561109.41 | 5,317,140.12 |
其他基本性支出 | 5086682.88 | 1,606,138.15 |
合计 | 21010632.52 | 21257487.83 |
支出与预算对比 单位:元
科目 | 2015年预算金额 | 2015年决算金额 |
基本工资 | 2506344.00 | 3245153.90 |
津贴补贴 | 4814920.00 | 4776083.30 |
奖金 | 1575284.00 | 691,000.00 |
绩效工资 | 1644300.00 | 1872912.20 |
社会保障费 | 288144.00 | 689959.50 |
其他工资福利支出 | 1200.00 | 428949.00 |
办公费 | 1576189.00 | 590551.75 |
校园管理杂工 | 16749.00 | |
印刷费 | ||
手续费 | 4332.98 | |
水费 | 56698.37 | |
电费 | 31135.00 | 24801.76 |
邮电费 | 20825.77 | |
物业管理费 | 108442.00 | |
差旅费 | 157240.50 | |
维修费 | 1319885.00 | 841195.75 |
公务接待费 | 92172.00 | |
会议费 | 4209.00 | |
培训费 | 225169.50 | 32499.60 |
仪器设备费 | 21045.00 | |
委托业务费 | ||
专用材料费 | 181426.84 | |
劳务费 | 138675.00 | |
其他交通费 | 5952.00 | |
其他商品和服务支出 | 467509.34 | |
退休费 | 3192545.00 | 3858122.71 |
医保 | 14580.00 | |
抚恤金 | 6240.00 | 75059.06 |
生活补助 | ||
医疗费 | 31104.00 | 136722.15 |
助学金 | 13200.00 | |
奖励金 | ||
住房公积金 | 1006104.00 | 1134574.00 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 99462.20 | |
房屋建筑物购建 | 17149.00 | |
办公设备购置 | 430171.90 | |
专用设备购置 | 429295.00 | 133026.50 |
录播室建设 | 300000.00 | |
大型修缮 | 705108.15 | |
其他资产性支出 | 320682.60 | |
合计 | 19096614.00 | 21257487.83 |
四、“三公”经费支出、机关运行经费支出、政府采购支出、国有资产占用情况、预算绩效管理的情况.
我校无此类经费支出。
五、学校财务工作开展情况
我校坚决执行上级有关财务管理制度,严格执行《现金管理条例》、《财产管理人员职责》、《报账员岗位职责》、《财务管理制度》的有关规定,工作职责明确,责任分明,做到行有所依,为有所托,认真搞好本校财务管理,坚持“收支两条线”管理,学校所有收入全部上缴财政,再由财政对学校返拨资金进行运作。1千元以上的项目要转帐支付的办法,保证收支的合理合法。在具体的开支工作中,及时报账,开支票据必经校长、主管副校长和有关工作人员的审查,凡是有关采购批复的文件,一定要校内公示。今后,学校要积极抓好开源节流的工作,办人民满意的教育。
六、存在的问题及建议
由于我校属义务教育阶段,没有收入来源,学校发展速度快、规模扩大受到限制。因此建议:今后,政府财政要加大对义务教育阶段学校的教育投入,及时返拨免费义务生的补贴款项,保证学校教育教学工作能顺利开展。同时,加强财务系统信息化建设,增强财务人员专业知识培训,不断提高财务人员业务水平。
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