2015年度机关事务局部门决算分析报告
发布时间 : 2016-12-01 16:20来源 : 本网
一、部门基本情况
1、部门职能
我局是全区后勤工作主管部门,其中包括车队、接待、保卫、房管、会务、卫生、收发、文印、维修、房产基建和区委区政府交办的其他事项等。
2、机构情况及增减变动原因
机关事务局设办公室、房管股、治安保卫股、综合服务股、车队等5个职能股,无增减。
3、人员情况及增减变动原因
区人事编制部门核定我单位人员编制39人,现在编人员45人,退休人员7人。今年在职人员比去年减少3人,其中调出2人,退休1人。
二、部门预算执行情况分析
1.收入支出结构分析
(1)2015年总收入1121.19万,其中:财政补助收入1094.38万,占总收入97.61%;其它收入26.81万,占总收入2.39%。
(2) 2015年本年总支出1105.34万,其中:人员支出302.24万,占总支出27.34%;商品和服务支出612.55万,占总支出55.42%;对个人和家庭补助支出58.93万,占总支出5.33%;其他资本性支出131.61万,占总支出11.91%。
从收支结构比例来看,我单位的收入及人员和支出主要靠财政拨款。
2.收入支出与预算对比分析
单位:万元
科目编码
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科目名称
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2015年
预算金额
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2015年
收入金额
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2015年
支出金额
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20199
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其他一般公共服务支出
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1040.25
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1011.91
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1017.63
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20805
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行政事业单位离退休
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26.47
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25.86
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25.60
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21005
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医疗保障
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45.27
|
45.27
|
33.95
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合 计
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1111.99
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1121.19
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1105.33
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今年实际收入和支出比预算收支减少的主要原因是:单位调出在职员工2人,人员经费收支减少。
2.收入支出与上年度对比分析
(1)与上年度各项收入的对比分析
单位:万元
科目名称
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2014年
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2015年
|
财政拨款收入
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892.79
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1094.38
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其他收入
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3.61
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26.81
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合 计
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896.40
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1121.19
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从表中可看出,今年实际收入比预算收入增加224.79万元,主要是区接待办账务并入。
(2)与上年度各项支出的对比分析
单位:万元
科目名称
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2014年
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2015年
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人员支出
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342.89
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361.50
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公用支出
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58.1
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51.58
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项目支出
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495.87
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692.25
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合 计
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896.87
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1105.33
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从图中可看出,2015年总支出比2014年增加208.46万元,主要原因是:①2015年增加工资,所以人员支出增加;②单位加强财务管理,厉行节约,使公用支出比上年减少;③区接待办账务并入我局,使项目支出比上年增加196.38万元。
三、机关运行经费支出说明
机关运行经费支出50.61万元,比上年减少7.48万元,减少的主要原因:单位加强财务管理,厉行节约,减少公用支出。
四、国有资产占用情况说明
截止2015年12月31日,本单位共有车辆26辆,其中一般公务用车26辆;单位200万元以上大型设备无。
五、2015年度取得的主要事业成效
在经费比较紧张的情况下能够基本上完成区委,区政府交办的任务,保证了我区后勤工作的顺利运作。
霞山区机关事务管理局
二O一六年八月三十日