霞山区审计局内设机构及其工作职责
发布时间 : 2023-10-07 10:37来源 : 本网
一、办公室
负责文电、会务、机要、档案、督办等机关 日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、财务、 新闻宣传、信息化建设、离退休人员服务等工作。组织办理人大 代表建议和政协提案。承担重要文稿的起草和审稿有关工作,对 审计成果进行综合利用。负责机关和直属单位的党群、纪检工作。组织编报部门预算、决算草案及财政支出绩效评价方案,统筹安 排资金的使用。负责局机关财务和后勤保障管理工作。负责局机 关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育和审计专 业技术职称考评等工作。联系特约审计员。负责拟订区年度审计项目计划,建立计划动态管理。负责审计统计工作。负责督办管理区级审计项目。
二、法规审理与内部审计指导监督股
起草审计指南。参与起草财政经济及其相关的规范性文件工作。审理审计业务事项。负责对重大违纪违法问题线索的移送协调;承担有关行政复议、行政应诉等工作。推动建立健全内部审计制度,对区直部门和企事业单位内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情 况,检查内部审计业务质量。组织核查社会审计机构对依法属于 区审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。组织对局机关预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支审计。
三、财税金融与行政事业审计股
组织审计国家和省重大 政策措施和宏观调控部署贯彻落实情况。组织审计区级财政预算 执行情况、决算草案和其他财政收支。组织审计区属国有区域和 区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债、损益及其境外国有资产投资、运营和管理情况。组织审计全区政 府债务、隐形债务和其他需要关注的债务。根据上级审计机关的 授权,组织审计税收和社会保险费等情况。组织审计区直财政预 算拨款单位及下属单位的预算执行情况和其他财政收支;组织审 计区直行政、政法部门管理的行政、政法专项资金;组织审计区 直相关部门及直属单位管理的教科文体专项资金。组织开展涉及 全局或行业性的重点资金和重大项目审计。组织审计农业农村、 扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。组织开展审计业务 电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用,组织对有关部门 和国有企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目以及信 息系统的审计。组织审计区政府相关部门和其他单位受区政府及 其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
四、固定资产投资审计股(企业审计股)
组织审计区政府投资和以区政府投资为主的经营性建设项目和非经营性建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的区属重大公共工程项 目;组织审计区对口支援重大项目和资金。组织开展领导干部自 然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与 修复情况审计。完成区委、区政府及上级审计机关交办的其他审计任务。组织审计区属国有企业和区政府规定的区属国有资本占控 股或主导地位的企业的资产、负债、损益及其境外国有资产投资、运营和管理情况;负责对区属国有企业主要领导人员的经济责任审计;组织审计区驻外非经营性机构的财务收支以及贷款项目。
五、直属审计所
负责组织开展经济责任审计工作,承担指导和监督农村集体经济审计工作,承担区经济责任审计工作部门联席会议有关工作。