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广东内部审计理论研讨、典型经验展示活动获全国表彰 实现双丰收

发布时间 : 2022-01-30 09:53来源 : 本网

  日前,在中国内部审计协会组织开展的2021年内部审计理论研讨和“内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施”典型经验展示活动中,省审计厅组织推荐参评的内部审计理论文章和典型经验成果丰硕,实现双丰收,获中国内部审计协会书面表扬,其中1篇优秀论文获一等奖,2篇获三等奖;3篇典型经验材料入选交流。

  2021年4月至6月,中国内部审计协会开展了以“内部审计在统筹发展和安全方面发挥增值作用”为主题的理论研讨活动。省审计厅高度重视,迅速组织全省内审机构和内审人员积极参与,共征集论文26篇(不含深圳市)。经严格初选和专家评审,推荐5篇优秀论文参与中国内部审计协会全国内部审计理论研讨论文评选并取得佳绩。在全国获奖的论文中,广州地铁集团《统筹发展和安全视角下的内部审计探索--基于广州地铁的案例研究》被评为一等奖,广州市公安局、华南师范大学《大数据智能化审计助力风险防控和公安改革》和东莞银行股份有限公司《城商行内部审计在发展和安全中价值发挥的理论研究与实践》被评为三等奖。
与此同时,为及时总结近年来我省各单位内部审计机构在开展党和国家重大政策措施贯彻落实情况审计过程中的经验做法,推动优秀经验成果的交流、借鉴和共享,省审计厅积极参与中国内部审计协会关于开展内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施典型经验活动,成立活动评选工作小组,邀请厅机关相关处室主要负责人担任评委,择优推荐5篇典型经验材料报送中国内部审计协会。经层层遴选和专家评审,广东电网有限责任公司佛山供电局《围绕“国之大者”审计 聚焦减税降费与获得电力 助力打造一流用电营商环境》、广东省农村信用社联合社《发挥行业审计监督作用 助推党和国家重大政策在广东农信落地生效——广东农信行业审计组织重大政策落实跟踪审计经验总结》和中国铁路广州局集团有限公司《提高政治站位 强化内审监督 促进党和国家重大政策措施落实落地》等3篇典型经验材料获评入选,广受好评。

  此次内部审计理论研讨和典型经验展示活动,不仅提振了我省内部审计机构和内部审计工作者积极开展内部审计理论和实务研究的动力与信心,提升了内部审计工作能力与水平,更是为全方位开展研究型审计提供了新理念新思路新方法,不断助推广东内部审计工作高质量发展。(内容转自广东省审计厅)


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